📉 Финансовые результаты компании оказались хуже ожиданий.
• Выручка — 5,36 млрд ₽ (–14,7% г/г)
• EBITDA кикшеринга — 1 млрд ₽ (–63,6% г/г)
• Чистый результат — убыток 1,89 млрд ₽ (против прибыли 259 млн ₽ годом ранее)
• Чистый долг / EBITDA — 1,99x (примерно на уровне прошлого года)
🗣 Причины:
🔻 Внешние факторы:
— дождливое лето в центральной России,
— регулярные сбои мобильного интернета,
— завышенные ожидания спроса при планировании сезона.
🔻 Рост расходов:
— зимнее обслуживание большого парка самокатов,
— рост затрат на зарядную инфраструктуру,
— резкий рост расходов на ремонт и техобслуживание (восстановление ресурса СИМ — инвестиции «в будущее»).
🔻 Снижение спроса:
Потребители сократили траты на «необязательные услуги» (вроде аренды самокатов) на фоне снижения покупательской активности.
✨ Что дальше?
Компания уже приняла меры по оптимизации:
— урезала часть операционных и админрасходов,
— пересмотрела бюджеты и сосредоточилась на проектах с быстрой отдачей,
— усилила мощности по ремонту самокатов (продлевает срок службы).
📈 ВУШ ждёт, что эффект от этих мер проявится в III–IV кварталах — бизнес должен показать рост маржинальности и улучшение финрезультатов.
Краткосрочно отчёт давит на котировки, но если меры по оптимизации сработают, к концу года компания может вернуться к более стабильным результатам.
#хочу_в_дайджест
#акции
#базар
#новичкам
#псвп
#мосбиржа
#отчет
$WUSH
